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市委编办2020年度部门决算公开

2021-11-19 来源:阅读: 字体:默认超大
 

中共十堰市委机构编制委员会办公室

2020年度部门决算公开

 

   

 

第一部分  部门职责

第二部分  机构设置

第三部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  部门决算说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门职责

中共十堰市委机构编制委员会办公室是十堰市委主管机构编制的工作部门,是市机构编制委员会的常设办事机构,列市委序列,归口市委组织部管理。主要职责是:贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法律法规,研究拟订全市机构编制管理政策规定并组织实施;指导协调全市党委、人大、政府、政协、民主党派和人民团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作;承担市县党政群机关机构改革方案和副县级以上行政、事业单位机构设置调整事项的审核报批工作;审核审批县市区正副科级行政机构设置调整事项;指导全市党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作;监督管理全市党政群机关和事业单位网上名称规范使用;监督检查全市党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为;组织实施事业单位法人登记管理,负责市级登记范围内事业单位登记管理的日常工作,指导协调和检查监督全市事业单位登记管理工作;指导监督全市机构编制部门的业务工作,负责机构编制信息传递和机构编制系统的干部培训工作;承办上级交办的其他事项。

 

第二部分  机构设置

    中共十堰市委机构编制委员会办公室,正县级行政机构,党委系统工作部门,核定综合科、编制一科、编制二科、事业单位登记管理科、督查科等5个内设机构。核定行政编制16名、工勤编制2名,实有行政在职在编人员15人、工勤2人、退休干部8人。车改后,经批准保留应急公务用车1台,车牌号鄂CW0306

    下属机构十堰市事业单位登记服务中心(参公),为公益一类事业单位,正科级,核定全额事业编制5人,实有2人。

 

第三部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

                        收入支出决算总表

部门:中共十堰市委机构编制委员会办公室

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

472.67

一、一般公共服务支出

32

425.12

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

4.00

 

9

 

九、卫生健康支出

40

21.28

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

25.58

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

472.67

本年支出合计

58

475.98

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

3.31

年末结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

475.98

总计

62

475.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


二、收入决算表

                                      收入决算表

部门:中共十堰市委机构编制委员会办公室

   

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

472.67

472.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

421.80

421.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

421.80

421.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013101

  行政运行

337.69

337.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

2.92

2.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013105

  专项业务

12.96

12.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013150

  事业运行

45.36

45.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.87

22.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  行政单位离退休

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

21.28

21.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

21.28

21.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

10.29

10.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 



三、支出决算表  

                                         支出决算表

部门:中共十堰市委机构编制委员会办公室

       

    金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

475.98

436.92

39.06

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

425.11

386.05

39.06

0.00

0.00

0.00

 

20110

人力资源事务

3.31

0.00

3.31

0.00

0.00

0.00

 

2011099

  其他人力资源事务支出

3.31

0.00

3.31

0.00

0.00

0.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

421.80

386.05

35.75

0.00

0.00

0.00

 

2013101

  行政运行

337.69

337.69

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

2.92

0.00

2.92

0.00

0.00

0.00

 

2013105

  专项业务

12.96

0.00

12.96

0.00

0.00

0.00

 

2013150

  事业运行

45.36

45.36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.87

3.00

19.87

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  行政单位离退休

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

21.28

21.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

21.28

21.28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

10.29

10.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


四、财政拨款收入支出决算总表

                 财政拨款收入支出决算总表

部门:中共十堰市委机构编制委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 
 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

472.67

一、一般公共服务支出

33

425.12

425.12

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

4.00

4.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

21.28

21.28

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

25.58

25.58

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

27

472.67

本年支出合计

59

475.98

475.98

0.00

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

28

3.31

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

29

3.31

 

61

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

 

总计

32

475.98

总计

64

475.98

475.98

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                           

 


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

         一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中共十堰市委机构编制委员会办公室

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

475.98

436.92

39.06

 

201

一般公共服务支出

425.11

386.05

39.06

 

20110

人力资源事务

3.31

0.00

3.31

 

2011099

  其他人力资源事务支出

3.31

0.00

3.31

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

421.80

386.05

35.75

 

2013101

  行政运行

337.69

337.69

0.00

 

2013102

  一般行政管理事务

2.92

0.00

2.92

 

2013105

  专项业务

12.96

0.00

12.96

 

2013150

  事业运行

45.36

45.36

0.00

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

22.87

3.00

19.87

 

208

社会保障和就业支出

4.00

4.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

4.00

4.00

0.00

 

2080501

  行政单位离退休

4.00

4.00

0.00

 

210

卫生健康支出

21.28

21.28

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

21.28

21.28

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

10.29

10.29

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

1.77

1.77

0.00

 

2101103

  公务员医疗补助

9.22

9.22

0.00

 

221

住房保障支出

25.58

25.58

0.00

 

22102

住房改革支出

25.58

25.58

0.00

 

2210201

  住房公积金

25.58

25.58

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:中共十堰市委机构编制委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员

经费

公用

经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 
 

301

工资福利支出

358.04

302

商品和服务支出

45.73

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

90.23

30201

  办公费

4.15

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

62.37

30202

  印刷费

0.69

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

121.74

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.23

31002

  办公设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.67

30206

  电费

0.66

31003

  专用设备购置

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.95

31005

  基础设施建设

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

13.50

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

7.78

30209

  物业管理费

0.72

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

3.37

31008

  物资储备

0.00

 

30113

  住房公积金

36.74

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.92

31010

  安置补助

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

33.15

30215

  会议费

0.44

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.35

31013

  公务用车购置

0.00

 

30302

  退休费

33.15

30217

  公务接待费

0.11

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.15

39906

  赠与

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.37

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.09

39999

  其他支出

0.00

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

16.96

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.57

 

 

 

 

人员经费合计

391.19

公用经费合计

45.73

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
                   

 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

         一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部门:中共十堰市委机构编制委员会办公室

         

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.90

0.00

2.35

0.00

2.35

2.55

2.32

0.00

2.21

0.00

2.21

0.11

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中共十堰市委机构编制委员会办公室

 

 

 

 金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

本部门本年度无政府性基金收支。

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 
                 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

           国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:中共十堰市委机构编制委员会办公室

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

本部门本年度无国有资本经营支出。

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

第四部分  部门决算说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

部门2020年度收入总计475.98万元,支出总计475.98万元。

二、2020年度收入决算情况说明

部门2020年度收入合计475.98元,其中:财政拨款收入475.98万元,占收入总额的100%

三、2020年度支出决算情况说明

部门2020年度支出合计475.98万元,其中:基本支出436.92万元,占支出总额的91.8%(其中:人员支出391.19万元,占支出总额的89.5%,日常公用支出45.73万元,占支出总额的10.5%);项目支出39.06万元,占支出总额的8.2%

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

部门2020年度财政拨款收入475.98万元,支出475.98万元。与2019年相比,财政拨款收入、支出分别增加18.67万元、27.28万元,分别增长4.1%6.1%增加原因一是人员正常增资及相应住房、保险开支增加,二是增加设备采购经费。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

部门2020年度财政拨款支出475.98万元,占本年支出合计的100%

(二)财政拨款支出决算结构情况

部门2020年度财政拨款支出475.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出425.12万元,占总支出的89.3%;社会保障和就业支出4万元,占总支出的0.8%;卫生健康支出21.28万元,占总支出的4.5%;住房保障支出25.58万元,占总支出的5.4%

(三)财政拨款支出决算具体情况

部门2020年度财政拨款支出年初预算为376万元,支出决算为475.98万元,完成年初预算的126.6%。其中:一般公共服务支出425.12万元,较年初328.88万元增加96.24万元,增加原因一是工资及奖金增加,二是年度追加相关项目经费;社会保障和就业支出4万元,较年初增加4万元,增加原因是离退休人员支出;卫生健康支出21.28万元,较年初21.54万元减少0.26万元,同年初预算基本保持一致;住房保障支出25.58万元,同年初预算一致。                      六、关于“三公”经费支出说明

2020年度,部门“三公”经费支出2.32万元,年初预算数为4.9万元,实际支出金额占年初预算数的47.3%,较年初预算大幅缩减,缩减原因是严格执行“八项规定”,从严经费管控,大力压缩行政消耗性支出。其中:

    1、因公出国(境)费年初预算为0万元,实际支出数为0万元。

    2公务用车购置及运行费年初预算为2.35万元,实际支出数为2.21万元,占年初预算的94%。其中:公务用车购置费年初预算0万元,实际支出0万元;公务用车运行费年初预算2.35万元,实际支出2.21万元,占年初预算的94%。支出主要为在编1应急公务用车加油、保险、维修保养支出缩减原因为例行节约,从严公车管控,减少公车运行费。本年度无新增公车购置支出。

3、公务接待费年初预算2.55万元,实际支出数为0.11万元,占年初预算的4.3%共保障国内公务接待2批次,8人次。公务接待费大幅缩减原因是按照省市关于应对疫情压缩支出的通知要求,严格执行“八项规定”,厉行节约。

七、关于机关运行经费支出说明

    本部门 2020年度机关运行经费支出45.73万元,其中:办公费4.15万元,印刷费0.69万元,水费0.23万元,电费0.66万元,邮电费1.95万元,物业管理费0.72万元,差旅费3.37万元,维修(护)费1.92万元,会议费0.44万元,培训费0.35万元,公务接待费0.11万元,委托业务费0.15万元,工会经费5.37万元,公务用车运行维护费2.09万元,其他交通费用(公务交通补贴及车辆租赁)16.96万元,其他商品和服务支出6.57万元。支出相比年初预算数减少5.99万元,降低11.6%,主要原因是:按照省市关于应对疫情压缩支出的通知要求,严格执行“八项规定”,厉行节约,压减公务接待、日常办公设备耗材采购支出。

八、关于政府采购支出说明

本部门 2020年度政府采购支出总额 1.93万元,其中:政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.93万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额0.4万元,占政府采购支出总额的20.7%

      九、关于国有资产占用情况说明

      截至 2020 12 31 日,部门单位共有车辆 1辆,其中,应急保障用车1辆;无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

      十、关于国有资本经营预算财政拨款收支的说明

      本部门2020年度无国有资本经营预算支出。

      十一、关于2020年度预算绩效情况的说明

     (一)预算绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金2.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目支出绩效自评得分为92分,基本能够实现年初制定的“全面推行编制实名制与编制政务公开,实行机构编制管理公开化、规范化、制度化、法律化,保证全市经济社会全面协调可持续发展”的绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效评价,评价情况来看,整体支出绩效评价自评得分为92.2分,评价等级为优秀。2020年度,部门能够对照年初设定的总体绩效目标,切实加强《中国共产党机构编制工作条例》学习宣贯,稳步推进经营类事业单位改革,进一步深化完善权责清单制度,积极推进提升基层治理能力现代化,不断强化机构编制日常管理服务和监督检查,年度党建、文明创建、档案管理、综合治理、普法、保密等工作高质量完成,基本完成2020年市政府分解下达的主要工作目标任务,被评为2020年度市直单位综合目标考评优秀单位,荣获全省机构编制工作考评三等奖,扎实有序推动我市机构编制工作再上台阶,年初设定的绩效目标基本均能完成。

整体支出绩效自评情况详见附件1:《2020年度市委编办部门整体绩效自评报告》、《2020年度市委编办部门整体支出自评表》

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

      本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

“机构改革编制行政审批政务公开经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.5万元,执行数为2.92万元,完成预算64.9%。主要产出和效益:一是召开各类部门会议3次,举报业务培训20余次,组织外出调研学习3次;二是市直行政事业单位中文域名注册率达到100%,实名制管理系统数据完善率达到100%;全面完成对市直剩余55家事业单位的分类;完成对8个县市区机构编制业务的督导。

项目支出绩效自评情况详见附件2:《2020年度机构改革编制行政审批政务公开经费项目绩效自评表》

    (三)绩效评价结果应用情况

      1.部门绩效评价结果应用情况。

      至部门决算公开时已经应用的情况:加强项目绩效目标管理,严格对照年初申报目标开支经费,杜绝无预算、不合理开支,切实提高财政资金的使用效益。

      2.部门绩效评价结果拟应用情况。

      至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:将加强项目规划和目标管理,严格项目库入库项目的编报和管理,摒弃低效、不合理项目;将结果与预算安排相结合,科学、合理安排2022年度预算。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

 

附件1C:\fakepath\附件1—1:2020年度市委编办部门整体绩效自评报告.pdfC:\fakepath\附件1—2:2020年度市委编办部门整体支出绩效自评表.pdf

附件2C:\fakepath\附件2:2020年度机构改革编制行政审批政务公开经费项目绩效自评表.pdf