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十堰市事业单位登记服务中心2022年度单位预算公开
时间:2022-02-11       

 附件1

2022年单位预算公开文字说明

(文字说明部分)

十堰市事业单位登记服务中心2022年单位预算

     

 

第一部分  单位概况

   一、单位职责

   二、机构设置

第二部分  2022年单位预算情况说明

 一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

  二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2022年单位预算公开表

 

(正文部分)

第一部分  单位概况

一、单位职责

1.贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》,负责拟定全市事业单位登记管理实施办法;
  2.依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益,依法处理违反条例和细则的行为;
    3.
负责实施市直机关举办和其他组织利用国有资产举办的事业单位登记管理工作;
  4.指导和监督检查县市区事业单位登记管理工作;
  5.负责全市事业单位登记管理的电子化工作;
  6.上级交办的其他工作。

二、机构设置

十堰市事业单位登记服务中心为中共十堰市委机构编制委员会办公室部门直属事业单位(参照公务员法管理),正乡科级。核定全额拨款事业编制5名,其中:主任1名,副主任1名。实有人数3人。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2022年度,单位预算收入59.60万元,预算支出59.60万元;较2021年度预算收支分别增加24.59万元。增加原因:一是调入1人,人员和运转经费增加;二是人员职务职级晋升、晋级晋档增加的人员经费;三是奖励性补贴预算标准增加。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年度,单位财政拨款预算收入59.60万元,较2021年度增加24.59万元。

2.财政拨款支出预算

2022年度,单位财政拨款预算支出59.60万元(其中一般公共服务支出48.81万元,社会保障和就业支出4.10万元,卫生健康支出2.82万元,住房保障支出3.87万元);较2021年度预算支出增加24.59万元。增加原因:一是调入1人,人员和运转经费增加;二是人员职务职级晋升、晋级晋档增加的人员经费;三是奖励性补贴预算标准增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2022年度,单位一般公共预算支出59.60万元;较2021年度预算支出增加24.59万元。增加原因:一是调入1人,人员和运转经费增加;二是人员职务职级晋升、晋级晋档增加的人员经费;三是奖励性补贴预算标准增加。

1)基本支出59.60万元。其中人员经费支出50.85万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;公用经费支出8.75万元,主要用于登记中心日常办公、会议、培训、差旅、交通补贴等支出。

22022年度本单位无项目预算支出。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2022年单位一般公共预算三公经费预算支出0万元, 2021年度三公经费预算支出0万元。本单位无“三公”经费支出,主要原因是相关事项由办机关统一保障。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2022年无因公出国(境)计划,同2021年度一致。

2、公务接待费预算0万元,同2021年度一致。

3、公务用车购置及运行费预算0万元,其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费0万元;同2021年度一致。

(五)机关运行经费情况

2022年度单位运行经费预算8.75万元,比2021年增加11.10万元,增加91.05%。增加原因:一是在职人员增加1人;二是部分人员职务职级晋升,公用经费标准提高。

机关运行经费支出分项预算明细如下:办公费5.03万元,培训费0.31万元,工会经费0.44万元;福利费0.54万元;其他交通费用2.42万元;其他商品和服务支出0.02万元。

(六)政府采购预算情况

2022年度单位未预算政府采购支出,同2021年度一致。未预算原因是之前年度已集中进行安可工程设备替代,根据设备及物资实际情况,本年度无资产配置计划。

(七)国有资产占用情况

本单位无公车配备,无大型专用设备。

2022年度,本单位计划配合相关部门,按照国有资产处置的有关规定和程序对安可替代下来的废旧电脑及打印设备进行处置。

二、预算绩效情况说明

2022年本单位无实行绩效目标管理的项目。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

第四部分  2022年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

  三、支出总体表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

        十、项目支出绩效目标公开表
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